二、合同审签工作程序
类别: 审计工作 点击数:  录入时间:2012/12/14
        第九条 物资设备采购合同审签:审计组凭院领导批准的采购计划,对5万以上送审的项目进行市场调查,审查招标书,参加招标会议,参与对供货单位的资质调查、合同审查并与被审单位核对、协商、交换审计意见,出示经济合同审计意见书报审计处审核。

  第十条 基建、维修合同审签:审计组凭院领导批复对100万以上公开招标和100万以下院内主持招标的送审项目进行预算或标底的审计,审查招标书,参加招标会议,审查合同并与被审单位核对、协商、交换审计意见,出示经济合同审计意见书报审计处审核。

  第十一条 其他经济合同审签:审计组凭院领导批复对不含在第九、第十条中的送审项目进行项目效益评估或经济指标的确定,审查合同并与被审单位核对、协商、交换审计意见,出示经济合同审计意见书报审计处审核。

  第十二条 送审单位经办人将审计处已审核的经济合同和审计意见书报分管院领导审批后交回审计处。

  第十三条 审计处将经济合同审计意见书和经济合同报法定代表人或委托代理人审定签字,并加盖学院合同专用章。

  第十四条 经济合同一式五份。正本两份:签约甲、乙双方各一份。副本三份:送审单位、计财处、审计处各一份。计财处的一份需注明结算专用字样。

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